為進(jìn)一步提升審計監督質(zhì)效,服務(wù)保障集團公司高質(zhì)量發(fā)展,幫助各子公司降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,發(fā)現經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題和不足,近日,審計風(fēng)控部組織召開(kāi)了“強監督 控風(fēng)險 促發(fā)展”專(zhuān)題內審問(wèn)題分析會(huì )。
會(huì )上,內審主管高雪強匯報了2023年度內部審計情況,結合內部審計發(fā)現的問(wèn)題與案例,從合同管理、資產(chǎn)管理、招投標管理等方面提出了工作建議與措施。審計組的同志圍繞內部審計工作開(kāi)展情況及存在問(wèn)題進(jìn)行了深入的討論與交流。
會(huì )議指出,內部審計在推進(jìn)公司合規建設、改進(jìn)管理水平、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、促進(jìn)改革發(fā)展、提升經(jīng)濟效益等方面,發(fā)揮了重要作用。會(huì )議要求內部審計工作要運用好“PDCA”管理模式,制定好計劃,有序開(kāi)展審計工作,評估問(wèn)題總結經(jīng)驗并提出改進(jìn)建議,更好發(fā)揮內部審計在經(jīng)營(yíng)管理上的建設性作用,為推動(dòng)集團公司深化改革,促進(jìn)提質(zhì)增效發(fā)揮更大作用。
(審計風(fēng)控部:胡永勝)